中访网数据 北京四方继保自动化股份有限公司于近日正式发布《内部控制管理制度》,旨在全面规范和加强公司及控股子公司的内部控制体系,以保障发展战略与经营目标的有效实现,并提升风险管理与合规经营水平。该制度明确了内部控制需遵循全面性、重要性、制衡性等七大原则,并涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通及内部监督五大核心要素。制度详细规定了包括销售收款、采购付款、资产管理、财务报告、信息披露、关联交易、对外担保、募集资金使用、对外投资等关键业务活动的控制要求,特别强调了对控股子公司的管理控制需逐层落实。公司设立了由董事会负最终责任、审计委员会指导监督、管理层组织运行、内部审计部门执行检查的内部控制管理架构。制度要求内部审计部门定期检查监督,发现缺陷需督促整改,重大缺陷需向审计委员会报告,并明确了责任追究机制。公司需进行年度内部控制自我评价并披露评价报告,同时聘请会计师事务所进行内部控制审计。此举标志着四方继保在完善公司治理、保护投资者权益方面迈出重要一步,有助于公司长期稳健发展。