中访网数据 华润江中药业股份有限公司于2025年12月12日审议通过了新版《内部审计管理制度》。该制度旨在规范公司及各级子企业的内部审计工作,以有效贯彻落实国家政策、国资监管要求及集团规定,防范经营风险,提升经营效率,实现高质量发展。核心决策方面,制度明确了公司党组织、董事会(或主要负责人)对内部审计工作的直接领导责任,其中董事长(或主要负责人)为第一责任人。关键机制包括构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系,坚持依法依规、客观公正的审计原则,并强调揭示问题与推动解决问题相统一。审计内容全面覆盖战略执行、财务收支、内部控制、风险管理、投资并购、企业文化及领导干部经济责任等十四大领域。制度赋予内部审计机构广泛的权限,包括要求报送资料、现场检查、调查询问、提出处理建议等,并明确了被审计单位配合审计与落实整改的主体责任。影响范围涉及公司及所有各级子企业,旨在通过强化内部审计的独立性与权威性,完善公司治理,保障国有资产保值增值,促进企业健康可持续发展。此次制度修订是公司完善现代企业治理结构、加强内部监督与控制的重要举措。