11月21日,快手发布2023年第三季度业绩,总营收同比增长20.8%至279.5亿元。经调整净利润达31.7亿元,较Q2数据环比增长17.8%,同比扭亏为盈,2022年同期,集团经调整净亏损为6.7亿元,值得一提的是,快手该报告期内的净利润还超过彭博市场一致预期的26.6亿元。
毛利由2023年第二季度的139亿元增加3.7%至2023年第三季度的145亿元。毛利率由2023年第二季度的50.2%增至2023年第三季度的51.7%。截止2023年9月30日,现金及现金等价物为113亿元,而2023年6月30日则为132亿元。
对于业绩的增长,快手表示得益于线上营销、电商及直播等核心业务分部收入的强劲增长,以及我们为提高运营效率而不断进行的优化。
具体业务上,第三季度,快手线上营销服务收入146.9亿元,同比增长26.7%,占总收入的52.6%;直播收入97.2亿元,同比增长8.6%,直播业务收入于2023年第三季度及第二季度分别为97亿元及100亿元;其他服务(含电商)收入35.4亿元,同比增长36.6%。
据了解,2023年第三季度,快手应用的平均日活跃用户同比增长6.4%为3.866亿,达到历史新高。同时,平均月活跃用户同比增长9.4%,也达到历史新高的6.847亿。2023年第三季度每位日活跃用户日均使用时长达到129.9分钟,用户总时长同比增长6.9%。
2023年第三季度,平均月度使用快手搜索的用户超4.7亿,日均总搜索次数超6亿次,峰值破7亿次。同时,快手还通过搜索服务进行商业化变现,2023年第三季度,搜索营销收入同比增长超120%。
电商业务上,第三季度其GMV同比增速达到30%,并且商城GMV环比持续提升,泛货架整体GMV占比接近20%。
营收显示,三季度快手海外业务增长明显,收入达到人民币6.52亿元,同比增长超2倍。销售成本由2023年第二季度的138亿元减少2.3%至2023年第三季度的135亿元。
从成本端看,降本增效策仍是快手的发展策略。此前,快手销售及营销开支已经连续六个季度同比负增长,财报显示,今年三季度,快手销售及营销开支方面也只出现略增,该部分开支由2023年第二季度的86亿元增加3.5%至2023年第三季度的89亿元,其占总收入的百分比由2023年第二季度的31.1%增至2023年第三季度的32.0%。
而研发开支和行政开支则进一步减少,其中研发支出由2023年第二季度的人民币32亿元减少6.0%至2023年第三季度的人民币30亿元;行政开支则由二季度的945百万元将至三季度898百万元。